ТЭО, проект, рабочий проект - представляют собой комплексный проект нормативно- технической документации, состоящей из пояснительной записки и чертежей по всем разделам строительства и эксплуатации:
• Общий
• Генеральный план и транспорт
• Технологические решения
• Строительные решения
• Электротехнические решения
• АСУ ТП
• Водоподготовка (ХВО) и очистные сооружения
• Организация строительстваа проектов
• Охрана окружающей среды
• Сметная документация
• Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)
• Бизнес - план (для ТЭО) .
Проекты теплоэлектроцентралей выполняются с использованием современных экономичных теплофикационных турбин на давление пара 24 и 13 МПа-Т-250/300-240, Т-185/210-130, Т- 180/215-130, ПТ-140/165-130, Р-102/130-13, ПТ-80/100-130, Р-50-130/13.
Проекты теплоэлектроцентралей малой и средней мощностей W=20?100МВт разрабатываются с паровыми и газовыми турбинами единичной мощностью от 2 до 50МВт, а также дизельными двигателями.
В проектах котельных предусматривается установка водогрейных котлов КВГМ-180, КВГМ- 100, КВТК-100 и паровых котлов на давление пара 1,4 и 2, 4 МПа, паропроизводительностью 100 и 160 т/ч.
В проектах теплоэлектроцентралей и котельных применяется оборудование, работающее на твердом газообразном и жидком топливе, паротурбинное, парогазовое и котельное оборудование, как отечественного, так и зарубежного производства.
Ведутся работы по созданию новых конструкций:
• паровых и водогрейных котлов, включая системы очистки уходящих газов;
• котлов-утилизаторов;
• газогенераторов;
• вспомогательного оборудования ТЭЦ и котельных;
• ПГУ различной мощности по бинарной и сбросной схемам и ГТУ по схеме простого цикла и с когенерацией.
В проектах предусматриваются:
• технологии обезвреживания стоков электростанций и котельных с использованием тепла уходящих газов котлов;
• технологии термохимического умягчения сточных вод;
• газоочистное оборудование ТЭЦ с котлами различной паропроизводительности, работающими на газомазутных и твердых топливах.
В проектах выполняются:
• комплексные схемы охраны воздушного бассейна города, включая оптимизацию затрат на атмосфероохранные мероприятия;
• эколого-экономическое обоснование функционирования и развития объектов энергетики;
• проекты тепловых сетей с учетом различной протяженности и с трубопроводами различных диаметров (от 100 до 1400мм);
• автоматизированные системы защиты тепловых сетей и оборудования от недопустимых давлений при переходных гидравлических процессах;
В проектах создаются и применяются:
• конструкции теплопроводов диаметром 50-400мм на основе полимербетонных композиций, обеспечивающих антикоррозионную, тепловую и гидромеханическую защиту;
• конструкции теплопроводов из самокомпенсирующихся труб с эластичным термостойким пенопластом;
• новые конструкции осевого компенсатора с магнитными уплотнителями, скользящих опор с тефлоновыми вкладышами, опор качающегося типа;
• конструкции теплопровода повышенной надежности диаметром 500-1400мм на основе термостойкого пенополимера, наносимого на стальные трубы методом напыления, и проекты технологических линий и цехов по производству теплопроводов в пенополимерной изоляции.
Разрабатываются рекомендации по схемам и методам обработки воды для тепловых сетей.
Разработка "Бизнес-проектов развития теплоснабжения города, промышленных узлов и поселков".
Бизнес - проект теплоснабжения города позволяет определять перспективу развития системы теплоэнергетического хозяйства, создать эффективную структуру управления теплом, дает возможность определить инвестиционную привлекательность предлагаемых мероприятий. Состоит из трех разделов:
• Проектный анализ и прогноз развития системы теплоснабжения города
• Бизнес-план проекта. Оценка эффективности вложения средств
• Анализ проектных рисков. Расчет инвестиционной привлекательности
1 раздел: Проектный анализ и прогноз развития системы теплоснабжения города.
Дает направление совершенствования системы теплоснабжения и ее реструктуризации.
При разработке выполняются:
1 этап:
• анализ существующих тепловых нагрузок города;
• анализ технического состояния теплового хозяйства города;
• анализ готовности СЦТ к работе (проектная безотказность, эксплуатационная готовность, живучесть в экстремальных условиях при нерасчетных похолоданиях);
• анализ теплового баланса покрытия существующего теплопотребления города;
• анализ электропотребления и мощности города.
2 этап:
• обоснование перспектив роста тепловых нагрузок на 5-10-15 лет;
• выполнение ТЭО реконструкции и расширения действующих ТЭЦ, котельных и тепловых сетей;
• разработка вариантов рациональной реструктуризации и реорганизации теплоснабжающего хозяйства города с точки зрения надежности и качества теплоэлектроснабжения;
• обоснование необходимости модернизации и техперевооружения существующих ТЭЦ и котельных, или их демонтаж и строительство новых с использованием современного высокоэффективного оборудования;
• оптимизация конфигурации тепловой сети по предельному радиусу теплоснабжения, необходимости резервных связей, допустимой, по условиям надежности, протяженности и другим параметрам;
• предложения по энергосбережению и энергоиспользованию, повышающие коммерческую эффективность и прибыльность эксплуатации, уровень надежности и качества теплоэлектроснабжения (есть сомнения в коммерческой эффективности, требуется обосновать, т.к. энергосбережение - это высоко затратная и долгосрочно окупаемая область теплоснабжения);
• предложения по оздоровлению воздушного и водного бассейнов городов.
2 раздел. Бизнес - план. Оценка эффективности инвестиций.
Бизнес-план проекта позволяет определить:
• потребительскую ценность производимого продукта, в данном случае – теплоснабжения города, его технико-экономические и финансовые характеристики;
• масштабы объекта и конкуренцию на потребительском рынке;
• финансовую эффективность внедрения предлагаемых технических решений, а также ее зависимость от различных внешних и внутренних факторов (влияние изменений тарифа на тепловую и электроэнергию, цены на топливо, изменения объемов отпуска, изменений конъюнктуры рынка, влияние инфляции, влияние изменения состояния оборудования и др.).
Для выполнения бизнес-плана анализируются и обрабатываются исходные данные по техническим показателям разрабатываемой или модернизируемой системе теплоэнергоснабжения, затратным характеристикам и доходности предприятия-владельца, условия кредитования проекта.
Финансово-экономический анализ проекта выполняется на компьютерной модели, разработанный на основе «Практических рекомендаций по оценке эффективности и разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике», утвержденных РАО «ЕЭС России» 07.02.2000 г. №54. Модель полностью отвечает требованиям «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования», утвержденных Госстроем, Минэкономики, Минфином и Госкомпромом РФ 31.03.1994 г. № 7-12/47.
В результате разработки бизнес-плана определяются основные показатели эффективности инвестиций в проект системы городского теплоснабжения в зависимости от изменения выше перечисленных или других факторов.
В качестве таких показателей определяются:
• срок окупаемости;
• внутренняя норма доходности (ВНД);
• размеры денежных потоков всех видов;
• чистый дисконтированный доход (ЧДД) (по годам и интегральный);
• индекс доходности (ИД);
• график возврата заемных средств.
В результате выполненных расчетов инвестор получает объективную картину эффективности вложения средств в реализацию проекта, учитывающую как существующее положение, так и прогнозируемые изменения в тарифах и стоимости топлива.
3 раздел. Анализ проектных рисков. Расчет инвестиционной привлекательности.
1 этап. Качественный и количественный анализ проектных рисков, позволяющий:
• выявить и идентифицировать возможные виды проектных рисков в соответствии с принятой на сегодня классификацией с возможным расширением этой классификации;
• определить и описать причины и факторы, влияющие на уровень выявленных рисков;
• оценить степень диверсифицируемости выявленных рисков;
• описать и оценить (на качественном уровне) возможные последствия выявленных рисков;
• предложить методы (диверсификация, резервирование средств, страхование и т.д.) по минимизации этих рисков.
2 этап.
• описание рисков в проекте;
• механизмы взаимодействия рисков и совокупный эффект;
• меры по защите от рисков;
• описание процедур анализа рисков и представление результатов выполнения этих процедур;
• описание структуры распределения риска между участниками проекта;
• рекомендации по тем аспектам риска, которые требуют специальных мер.
Разработка "бизнес-планов" строительства ТЭЦ, котельных, производства теплопроводов, теплопроводов тепловых сетей, финансово-экономический анализ проектов.
Бизнес-план проекта позволяет определить потребительскую ценность производимого продукта, в данном случае - теплоснабжение города, его технико-экономические и финансовые характеристики, масштабы объекта и конкуренцию на потребительском рынке, финансовую эффективность внедрения предлагаемых технических решений, а также ее зависимость от различных внешних и внутренних факторов (влияние изменений конъюнктуры рынка, влияние инфляции, влияние изменений состояния оборудования и др.).
Поставка основного и вспомогательного теплоэнергетического оборудования:
турбины, генератора, парогенератора, газотурбинной установки, теплообменников, насосного оборудования, трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры отечественных и зарубежных производителей.
ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО ЛИЗИНГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСТАНОВКИ КОТЕЛЬНОЙ
Стоимость оборудования: 1 200 000 рублей
Снижение себестоимости тарифов: 15 %
Ставка по кредиту: 19 % (Сбербанк 3 года)
Ставка по субсидированному кредиту: 2/3 ставки
Срок окупаемости для населения 2 года снижение тарифов в 2 раза
1. Расчет по кредиту взятому в Сбербанке на 3 года под 19 % годовых
S = P + I
S – наращенная сумма платежа по начисленным простым процентам,
Р – сумма первоначального долга,
I – сумма процентов
S= 1 200 000+684 000 = 1 884 000
S = 1 200 000x(1+3x19100)= 1 884 000
I = 1 884 000-1 200 000 = 684 000
Сумма к погашению 1 884 000
Проценты к оплате 684 000
2. Покупка оборудования в лизинг
Размер ссуды (он же объем лизинга и первоначальная стоимость оборудования при покупке) 1 200 000 руб. Срок аренды три года. Банковский процент по ссуде 19 % годовых. Операционные расходы банка 1 %, или 12 000 руб. Ставка налога на прибыль 24 %. Сроки погашения ссуды: 1-й год – 40 %, 2-й год – 30 %, 3-й год – 30 %. Ставка налога на добавленную стоимость 18 %. Норма амортизационных отчислений (в год) 12 %. Амортизация из расчета 12 % годовых – 144 000 руб.
Арендатору предоставляется право выкупить оборудование по остаточной стоимости.
Расчет затрат в случае лизинга.
1. Среднегодовая стоимость оборудования (тыс. руб.)
Стоимость оборудования на начало года Амортизационные отчисления Стоимость оборудования на конец года Среднегодовая стоимость оборудования
1-й год 1 200 144 1 056 1 128
2-й год 1 056 144 912 984
3-й год 912 144 768 840
2. Расчет платежей по лизингу
1-й год 2-й год 3-й год Непогашенная часть Итого
Затраты на амортизацию 144 000 144 000 144 000 768 000 1200 000
Проценты за кредит 228 000
(1200000 ∙ 19 : 100) 136 800
(720 000 ∙ 19 : 100) 68 400
(360 000 ∙ 19 : 100) - 433 200
Комиссия банку 12 000 12 000 12 000 - 36 000
Налог на добавленную стоимость 43 200
(240 000 ∙ 18 : 100) 26 784
(148 800 ∙ 18 : 100) 14 472
(80 4000 ∙ 18 : 100) - 84 456
Итого 427 200 319 584 238 872 768000* 1 753 656
* будет оплачено лизингополучателем при выкупе оборудования по окончании аренды.
Сумма к погашению 1753 656
Затраты сверх стоимости оборудования 553 656
3. Расчет под субсидированный кредит (23 %-й ставки гарантируются государством)
процентная ставка: 19x 13= 6,4%
S = P + I
S = 1200 000+230 400
S = 1200 000 x (1+3 x 6.4100)=1 430 400
I = 1 430 400 – 1 200 000=230 400
Сумма к погашению 1 430 400
Проценты к оплате 230 400
Похожие рефераты:
|